审计

  • 经济责任审计,经济责任审计是什么意思

    1. 审计对象与目的 经济责任审计是对政府机关及其工作人员履行职责所产生的财政收入、财政支出、财产划拨及其他经济责任履行情况的一种审计。其目的在于评价和监督政府机关在经济责任履行方…

    2024年1月31日
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  • 审计研究,审计研究生考什么

    1. 物质财政政策的审计研究 在政府机关工作十年以上的公务员身份下,我多次参与并亲身经历了物质财政政策的审计工作。本文将从多个角度对该议题进行研究,以期为实施健康、可持续发展的财政…

    2024年1月26日
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  • 市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话汇编(3篇)

    市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话汇编(3篇) 目录    1.市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话 2    2.市人大常委会主任在市人大常委会会议上的讲话 6  …

    2024年1月23日
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  • 财务管理内控审计方案

    财务管理内控审计方案    为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:    一、审计…

    2024年1月10日
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  • 审计工作完成后,需要检查哪些事项?

    审计工作完成后,需要检查哪些事项?    1.是否执行业务承接或保持的相关程序?    2.是否签订审计业务约定书?    3.是否制定总体审计策略?    4.审计计划制定过程中…

    2024年1月10日
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  • 如何当好审计组长

    如何当好审计组长   审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥,…

    2024年1月10日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作模板
  • 获取审计线索的12种方法

    获取审计线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计…

    2024年1月10日
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  • 审计人员保密协议模板

    审计人员保密协议模板   甲方:   乙方:(适用于机构/部门/个人)   为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,…

    2024年1月10日
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  • 11个实用的审计方法

    11个实用的审计方法   审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计,实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下:   一、询问法   询问法也…

    2024年1月10日
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  • 工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法

    工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法   一、常见的弄虚作假   1、利用审计依据做文章   特征:抓住合同、招标文件或其他相关规定的矛盾和表达不清之处做文章,扩大矛盾外延,突…

    2024年1月10日
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  • 销售审计:10大核心关注点(附案例)

    销售审计:10大核心关注点(附案例)   销售审计更多的关注是在于授权、成本收益的内容,一般采用的审计方法就是审阅、重新计算。   1、价格管理   所需资料:销售价目表、折扣政策…

    2024年1月10日
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  • 村级财务审计工作的策略

    村级财务审计工作的策略   做好村级财务审计工作是维护农村集体经济组织和农民合法权益的重要内容和迫切任务,是推进农村基层党风廉政建设的基本保障和具体要求,是构建和谐社会主义新农村的…

    2024年1月10日
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  • 如何进行国有企业清查核资审计?

    如何进行国有企业清查核资审计?    清查核资审计是根据特定的审计任务要求,对国有公司的资产、负债、净资产情况,按照其所执行的会计制度进行审计清查核实,在全面摸清单位“家底”的基础…

    2024年1月10日
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  • 物流企业审计关注点与审计方法

    物流企业审计关注点与审计方法    物流,并不单指的快递,它包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、以及相关的物流信息等环节。一般将物流企业分为仓储类企业、物流运输类…

    2024年1月10日
    37
  • 审计整改管理办法

    审计整改管理办法   1总则   1.1目的   为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。   1.2整…

    2024年1月10日
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  • 这10项内容,不应写进内部审计报告

    这10项内容,不应写进内部审计报告    节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告…

    2024年1月10日
    56
  • 审计中获取案件线索的12种方法

    审计中获取案件线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供…

    2024年1月10日
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  • 如何撰写审计分析?

    如何撰写审计分析?    审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析,需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较…

    2024年1月10日
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  • 高效审计访谈:5点经验

    高效审计访谈:5点经验    在审计项目中,对相关人员的访谈和询问是必不可少的一项内容,高效的访谈工作能让审计人员迅速锁定疑点、摸排线索,及时发现问题所在。为此,结合自身的工作经验…

    2024年1月10日
    51
  • 审计的关注要点

    审计的关注要点    一、重视审前调查工作    搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制…

    2024年1月10日
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